淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算
淮南市中小企业发展促进中心
2024年度单位决算
2025年8月
目 录
第一部分 淮南市中小企业发展促进中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 淮南市中小企业发展促进中心概况
一、主要职责
1、加强党建工作,落实“两个责任”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强政治学习和理想信念教育,增强四个意识坚定四个自信做到两个维护;以提高机关党建水平为目标,加强政治建设和组织建设,全力推进“学习型、服务型、创新型”标准化机关支部建设;以落实党建责任制为重点,完善制度建设。严格党内规章制度,确保各项工作规范化、制度化;加强基层党组织建设,规范基层组织建设、党员教育、学习管理、工作开展规范有序。
2、加强党风廉政建设,推进党内民主监督。严格按照党风廉政建设相关规定开展廉洁教育活动,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。教育引导党员干部弘扬优良作风,解决突出问题,保持清廉本色;坚持“三重一大”集体决策制度,实行科学决策、民主决策、依法决策;推进政务公开和财务公开,接受党内监督和群众监督;严格执行财务管理规定,不定期对走访慰问、福利发放和财务管理进行自查自纠,坚决杜绝违规违纪现象。
3、做到信息畅通,维护中心稳定。中心所属单位都是特困单位,情况复杂,维稳工作压力大。历史遗留问题、职工债务、军转干及参战人员诉求拆迁安置等问题都是不安定因素,处置不当极易引发上访事件,要健全信息网,及时了解和掌握不安定因素。对发现的不安定苗头,要做耐心细致的思。想工作,积极争取化解矛盾,维护稳定。
二、单位决算构成
淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
单位:淮南市中小企业发展促进中心 |
|
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|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1556.68 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
632.63 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
87.70 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
735.81 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
100.55 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
1556.68 |
本年支出合计 |
61 |
1,556.68 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1556.68 |
总计 |
65 |
1,556.68 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
|
||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
合计 |
1,556.68 |
1,556.68 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
632.63 |
632.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.19 |
582.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
539.90 |
539.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
50.44 |
50.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.01 |
45.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
76.10 |
76.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
735.81 |
735.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21502 |
制造业 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2150201 |
行政运行 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.00 |
219.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2150501 |
行政运行 |
211.52 |
211.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2150550 |
事业运行 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
21507 |
国有资产监管 |
321.50 |
321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
321.50 |
321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
79.29 |
79.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,556.68 |
1,185.18 |
371.50 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
632.63 |
632.63 |
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.19 |
582.19 |
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
539.90 |
539.90 |
|
|
|
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
|
||||
20808 |
抚恤 |
50.44 |
50.44 |
|
|
|
|
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.01 |
45.01 |
|
|
|
|
||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.43 |
5.43 |
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.70 |
87.70 |
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
76.10 |
76.10 |
|
|
|
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
|
|
|
|
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|
|
|
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
735.81 |
364.31 |
371.50 |
|
|
|
||||
21502 |
制造业 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
||||
2150201 |
行政运行 |
195.31 |
195.31 |
|
|
|
|
||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.00 |
169.00 |
50.00 |
|
|
|
||||
2150501 |
行政运行 |
211.52 |
161.52 |
50.00 |
|
|
|
||||
2150550 |
事业运行 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
||||
21507 |
国有资产监管 |
321.50 |
|
321.50 |
|
|
|
||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
321.50 |
|
321.50 |
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
79.29 |
79.29 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,556.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
632.63 |
632.63 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
87.70 |
87.70 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
735.81 |
735.81 |
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
100.55 |
100.55 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
1,556.68 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,556.68 |
1,556.68 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
1,556.68 |
总计 |
58 |
1,556.68 |
1,556.68 |
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,556.68 |
1,185.18 |
371.50 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
632.63 |
632.63 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
582.19 |
582.19 |
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
539.90 |
539.90 |
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|||||
20808 |
抚恤 |
50.44 |
50.44 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.01 |
45.01 |
|
|||||
2080802 |
伤残抚恤 |
5.43 |
5.43 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
87.70 |
87.70 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
87.70 |
87.70 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
76.10 |
76.10 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.56 |
2.56 |
|
|||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
735.81 |
364.31 |
371.50 |
|||||
21502 |
制造业 |
195.31 |
195.31 |
|
|||||
2150201 |
行政运行 |
195.31 |
195.31 |
|
|||||
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.00 |
169.00 |
50.00 |
|||||
2150501 |
行政运行 |
211.52 |
161.52 |
50.00 |
|||||
2150550 |
事业运行 |
7.49 |
7.49 |
|
|||||
21507 |
国有资产监管 |
321.50 |
|
321.50 |
|||||
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
321.50 |
|
321.50 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
100.55 |
100.55 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
21.25 |
21.25 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
79.29 |
79.29 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
273.67 |
302 |
商品和服务支出 |
25.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
30101 |
基本工资 |
82.36 |
30201 |
办公费 |
0.05 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
25.56 |
30202 |
印刷费 |
0.34 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
30103 |
奖金 |
69.76 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
30107 |
绩效工资 |
7.49 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.27 |
30206 |
电费 |
0.34 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
11.12 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.03 |
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
6.29 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
21.25 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
7.44 |
30213 |
维修(护)费 |
1.64 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.52 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
885.91 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
30301 |
离休费 |
51.74 |
30216 |
培训费 |
0.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
30304 |
抚恤金 |
192.55 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
30305 |
生活补助 |
567.81 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.26 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
73.76 |
30227 |
委托业务费 |
1.47 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
3.06 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.76 |
399 |
其他支出 |
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
人员经费合计 |
1,159.58 |
公用经费合计 |
25.60 |
||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
“说明:淮南市中小企业发展促进中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位:淮南市中小企业发展促进中心 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
“说明:淮南市中小企业发展促进中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 淮南市中小企业发展促进中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1556.68万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1556.68万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少91.52万元,下降5.55%,主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出收、支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1556.68万元,其中:财政拨款收入1556.68万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1556.68万元,其中:基本支出1185.18万元,占76.14%;项目支出371.5万元,占23.86%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1556.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1556.68万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少91.52万元,下降5.55%,主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1556.68万元,占本年支出的100%。与2023年相比,收、支总计各减少91.52万元,下降5.55%,主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1556.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出632.63万元,占40.64%;卫生健康支出(类)支出87.7万元,占5.63%;资源勘探工业信息等支出(类)支出735.81万元,占47.27%;住房保障支出(类)支出100.54万元,占6.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1033.6万元,支出决算为1556.68万元,完成年初预算的150.61%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中:基本支出1185.18万元,占76.14%;项目支出371.5万元,占23.86%。具体情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为542.9万元,支出决算为539.9万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为28.1万元,支出决算为28.12万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为14.1万元,支出决算为14.06万元,完成年初预算的99.72%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.01万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.43万元,决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤支出增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76.1万元,支出决算为76.1万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相比无增减变化。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增加。
9.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)。年初预算为181.4万元,支出决算为195.31万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为73.7万元,支出决算为211.52万元,完成年初预算的287%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.49万元,决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出增加。
12.资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为321.5万元,决算数大于预算数的主要原因是其他国有资产监管支出增加。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.1万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算的100.71%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为84.6万元,支出决算为79.29万元,完成年初预算的93.72%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1185.18万元,其中:人员经费1159.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费25.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市中小企业发展促进中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市中小企业发展促进中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,淮南市中小企业发展促进中心机关运行经费支出25.6万元,比2023年减少8.26万元,下降24.39%,主要原因是节约开支。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,淮南市中小企业发展促进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,淮南市中小企业发展促进中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金50万元。占项目预算总额的100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
项目自评表详见附件:2024年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2024年度项目支出绩效自评表
淮南市中小企业发展促进中心2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
机关运转经费 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
工作运转经费 |
|||||||||
主管部门 |
157-淮南市经济和信息化局 |
实施单位 |
157004-淮南市中小企业发展促进中心 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
该项目经费用于处理中心日常工作和38家留守处日常管理。承担淮南市中小企业发展、融资对接、政策咨询、技术创新、人才培训等事项。 |
协助多家企业完成了融资对接。组织企业技术人员先后到江苏、浙江同行业企业参观学习,使企业的产品质量及节能降耗都有了很大的提高。并开办2期技术创新专业技术培训班,使部分企业明确了发展目标,在困境中得到了解困。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
数量指标 |
≥38家 |
38家 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
质量指标 |
≥98% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
时效指标 |
≥12月 |
月 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
成本指标 |
50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
明显 |
|
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
社会效益指标 |
较高 |
|
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
生态效益指标 |
明显 |
|
10 |
10 |
|
||||
可持续影响 |
|
持续 |
持续 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|